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铁岭经济技术开发区规划建设局2023年度部门决算

点击量: 来源:铁岭经济技术开发区规划建设局 时间:2024-07-18

  辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局2023年度部门决算

  目录

  第一部分辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局决算单位构成

  第二部分2023年度辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2023年度辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分附件

  第一部分辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局概况

  一、主要职责

  负责开发区总体建设发展规划及实施;负责土地开发建设和协调城建、交通、规划、国土等相关部门,做好开发区基础设施和公共服务设施规划、建设、管理等工作;负责对入园建设项目的协调、推进、管理、服务等规划建设工作;负责园区物业服务工作;负责协调土地征收、合理集约利用土地资源;负责开发区各项建设用地、各项建设工程的规划管理审批等工作;负责开发区党工委、管委会安排的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

  (一)铁岭经济技术开发区规划建设局

第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计2825.70万元,包括:

  1.财政拨款收入2825.70万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2825.70万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

  与上年相比,今年收入总计增加670.14万元,增长31.09%,主要原因:疫情开放,项目增加,机构改革,人员增加。

  (二)支出总计2825.70万元,包括:

  1.基本支出439.97万元,占支出总计的15.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出376.65万元;商品和服务支出61.01万元;对个人和家庭的补助2.31万元。

  2.项目支出2385.73万元,占支出总计的84.43%。主要包括项目支出等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  与上年相比,今年支出增加670.14万元,增长31.09%,主要原因:疫情开放,项目增加,机构改革,人员增加。

  (三)年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2023年度财政拨款支出2825.70万元,其中:基本支出439.97万元,项目支出2385.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加670.14万元,增长31.09%,主要原因:疫情开放,项目增加,机构改革,人员增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的192.60%,其中:基本支出完成年初预算的164.11%,项目支出完成年初预算的198.96%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出2825.70万元。按支出功能分类科目分,包括:

  1.一般公共服务支出0.96万元,具体包括:

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)0.29万元,主要是招商差旅费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商经费及差旅费。

  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.67万元,主要是招商经费及差旅费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商经费及差旅费。

  2.教育支出765.40万元,具体包括:

  (1)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)765.40万元,主要是天信公司环卫及绿化养护等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有变动。

  3.社会保障和就业支出29.39万元,具体包括:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.39万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  4.卫生健康支出13.37万元,具体包括:

  (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.12万元,主要是行政人员单位医疗保险等支出,完成年初预算的123%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.64万元,主要是事业人员单位医疗保险等支出,完成年初预算的120%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.61万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的125%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

  5.城乡社区支出665.51万元,具体包括:

  (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)376.14万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  (2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)221.67万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

  (3)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)67.70万元,主要是公共设施等支出,完成年初预算的5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

  6.农林水支出500.00万元,具体包括:

  (1)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)500.00万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

  7.资源勘探工业信息等支出830.00万元,具体包括:

  (1)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)830.00万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目调整。

  8.住房保障支出21.07万元,具体包括:

  (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.07万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的131%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.44万元,完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费9.44万元。

  1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。

  2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

  3.公务用车购置及运行费9.44万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费。比上年减少13.35万元,降低58.58%,主要是资金缩减等原因。

  其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.44万元,主要用于无等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量16辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出439.97万元,其中:人员经费378.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费61.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出61.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少99.30万元,降低61.94%,主要原因是开源节流,资金缩减

  (二)政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日,共有车辆16辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车16辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  已按要求完成绩效评价

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

  发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反应行政单位在基本支出。

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,825.70

一、一般公共服务支出

32

0.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

765.40

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

29.39

9

九、卫生健康支出

40

13.37

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

665.51

12

十二、农林水支出

43

500.00

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

830.00

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

21.07

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,825.70

本年支出合计

58

2,825.70

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

2,825.70

总计

62

2,825.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  收入决算表

公开02表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,825.70

2,825.70

201

一般公共服务支出

0.96

0.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.29

0.29

2010308

信访事务

0.29

0.29

20113

商贸事务

0.67

0.67

2011308

招商引资

0.67

0.67

205

教育支出

765.40

765.40

20509

教育费附加安排的支出

765.40

765.40

2050999

其他教育费附加安排的支出

765.40

765.40

208

社会保障和就业支出

29.39

29.39

20805

行政事业单位养老支出

29.39

29.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.39

29.39

210

卫生健康支出

13.37

13.37

21011

行政事业单位医疗

13.37

13.37

2101101

行政单位医疗

3.12

3.12

2101102

事业单位医疗

9.64

9.64

2101103

公务员医疗补助

0.61

0.61

212

城乡社区支出

665.51

665.51

21201

城乡社区管理事务

597.81

597.81

2120101

行政运行

376.14

376.14

2120102

一般行政管理事务

221.67

221.67

21203

城乡社区公共设施

67.70

67.70

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.70

67.70

213

农林水支出

500.00

500.00

21399

其他农林水支出

500.00

500.00

2139999

其他农林水支出

500.00

500.00

215

资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

221

住房保障支出

21.07

21.07

22102

住房改革支出

21.07

21.07

2210201

住房公积金

21.07

21.07

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  支出决算表

公开03表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,825.70

439.97

2,385.73

201

一般公共服务支出

0.96

0.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.29

0.29

2010308

信访事务

0.29

0.29

20113

商贸事务

0.67

0.67

2011308

招商引资

0.67

0.67

205

教育支出

765.40

765.40

20509

教育费附加安排的支出

765.40

765.40

2050999

其他教育费附加安排的支出

765.40

765.40

208

社会保障和就业支出

29.39

29.39

20805

行政事业单位养老支出

29.39

29.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.39

29.39

210

卫生健康支出

13.37

13.37

21011

行政事业单位医疗

13.37

13.37

2101101

行政单位医疗

3.12

3.12

2101102

事业单位医疗

9.64

9.64

2101103

公务员医疗补助

0.61

0.61

212

城乡社区支出

665.51

376.14

289.37

21201

城乡社区管理事务

597.81

376.14

221.67

2120101

行政运行

376.14

376.14

2120102

一般行政管理事务

221.67

221.67

21203

城乡社区公共设施

67.70

67.70

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.70

67.70

213

农林水支出

500.00

500.00

21399

其他农林水支出

500.00

500.00

2139999

其他农林水支出

500.00

500.00

215

资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

830.00

221

住房保障支出

21.07

21.07

22102

住房改革支出

21.07

21.07

2210201

住房公积金

21.07

21.07

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,825.70

一、一般公共服务支出

33

0.96

0.96

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

765.40

765.40

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

29.39

29.39

9

九、卫生健康支出

41

13.37

13.37

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

665.51

665.51

12

十二、农林水支出

44

500.00

500.00

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

830.00

830.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

21.07

21.07

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,825.70

本年支出合计

59

2,825.70

2,825.70

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,825.70

总计

64

2,825.70

2,825.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,825.70

439.97

2,385.73

201

一般公共服务支出

0.96

0.00

0.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.29

0.00

0.29

2010308

信访事务

0.29

0.00

0.29

20113

商贸事务

0.67

0.00

0.67

2011308

招商引资

0.67

0.00

0.67

205

教育支出

765.40

0.00

765.40

20509

教育费附加安排的支出

765.40

0.00

765.40

2050999

其他教育费附加安排的支出

765.40

0.00

765.40

208

社会保障和就业支出

29.39

29.39

0.00

20805

行政事业单位养老支出

29.39

29.39

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.39

29.39

0.00

210

卫生健康支出

13.37

13.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.37

13.37

0.00

2101101

行政单位医疗

3.12

3.12

0.00

2101102

事业单位医疗

9.64

9.64

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.61

0.61

0.00

212

城乡社区支出

665.51

376.14

289.37

21201

城乡社区管理事务

597.81

376.14

221.67

2120101

行政运行

376.14

376.14

0.00

2120102

一般行政管理事务

221.67

0.00

221.67

21203

城乡社区公共设施

67.70

0.00

67.70

2120399

其他城乡社区公共设施支出

67.70

0.00

67.70

213

农林水支出

500.00

0.00

500.00

21399

其他农林水支出

500.00

0.00

500.00

2139999

其他农林水支出

500.00

0.00

500.00

215

资源勘探工业信息等支出

830.00

0.00

830.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

0.00

830.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

830.00

0.00

830.00

221

住房保障支出

21.07

21.07

0.00

22102

住房改革支出

21.07

21.07

0.00

2210201

住房公积金

21.07

21.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

376.65

302

商品和服务支出

61.01

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

127.95

30201

办公费

7.62

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

35.94

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

18.97

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

63.15

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.39

30206

电费

0.10

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.30

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

12.75

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0.61

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.08

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

21.07

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

64.74

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.31

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

2.14

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

41.38

312

对企业补助

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31201

资本金注入

30308

助学金

30228

工会经费

31203

政府投资基金股权投资

30309

奖励金

0.04

30229

福利费

31204

费用补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.44

31205

利息补贴

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.81

31299

其他对企业补助

30399

其他对个人和家庭的补助

0.13

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

0.36

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

378.96

公用经费合计

61.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

9.44

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

9.44

其中:(1)公务用车运行维护费

9.44

(2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区规划建设局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  第五部分附件

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